Home Depot ($HD)Q3決算報告
2024/11/12に発表されました、Home Depot (NYSE: HD)の決算報告になります。
日曜大工のメッカであるホーム・デポは、世界最大のホームセンターである。
決算業績・財務発表プレスリリース
https://ir.homedepot.com/~/media/Files/H/HomeDepot-IR/press-release/q3-2024-earning-release.pdf
◆決算内容
EPS予想:$$3.65に対し、結果$3.67でした OK
売上高予想:$39.22Bに対し、結果$40.2Bでした OK
(Y/Y +6.6%)
FY24ガイダンス
売上高:4%増加予想、第53週分で約$23Bの増加見込み。
新規出店は約12店舗予定
売上総利益率は~33.5%予測
◆財務結果分析とハイライト
EPS: 希薄化後EPSは $3.67(前年同期は $3.81)
売上高: $40.2億(前年同期比6.6%増)
ガイダンス
通期売上高は4%増加予想。第53週分で約$23億の増加見込み。
比較売上は前年度比2.5%減少見込み。
希薄化後EPSは前年同期比2%減少見込み、53週目の影響で $0.30 程度のEPS増加を見込む。
達成の要因
売上高の増加要因は季節商品の売れ行き回復や台風関連需要の追加販売によるもの。
営業利益は前年とほぼ横ばいの $5.4億 で、営業マージンは13.5%(前年は14.3%)。
調整後営業利益は前年同期比1.9%増の $5.6億 で、調整後営業マージンは13.8%(前年は14.5%)。
売上高の増加にもかかわらず、比較売上は前年同期比1.3%減少し、主に米国内の比較売上も1.2%減少。
セグメント別業績
新規出店: 2024年度に約12店舗の新規開店予定。
商品別: 季節商品やアウトドアプロジェクト関連商品の売れ行きが回復。
業界と将来性
ブランドの安定性とリーダーシップ: 家庭改善市場における安定したリーダーシップを維持し、顧客の需要に迅速に対応できる体制を強化。
コスト管理: コスト管理と収益性改善に注力し、適切なコスト削減策を講じながら収益性を維持する方針。
以上となります。
尚、決算、収益プレスリリースのまとめは一部生成AIを活用しております。予めご了承ください。
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